3月17日下午,学校召开审计委员会2023年第一次会议。会议传达学习全国审计工作会议和全国公安机关审计工作视频会议精神,听取学校审计整改工作进展情况汇报,对照部属院校审计主要问题清单研究部署“自查自纠”工作,审议学校2023年审计工作要点。学校党委书记、审计委员会主任陈定武出席会议并讲话。会议强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,进一步提高站位看审计,把握审计工作政治属性,切实维护审计权威,积极接受审计监督,加快构建具有学校特色的“大监督”格局。
会议对过去一年学校审计工作成效予以充分肯定,对高质量做好2023年学校审计工作作出部署。会议要求,要扎实做好整改工作,继续发扬敢于担当、敢于作为的工作作风,坚持举一反三,堵塞漏洞,持续推动问题整改。要以部属院校审计主要问题“自查自纠”工作为契机,深入反思学校在法规制度建设和落实中存在的问题,进一步健全学校规章制度体系,完善工作机制,规范工作流程,形成与外部审计相互衔接、相互贯通、相互支撑的有机整体。要加强审计和财经专业队伍建设,切实提高审计人员和各财经管理部门人员的工作能力和水平,强化细致负责的态度和敢于较真碰硬的作风,努力建设“四个铁一般”的高素质专业化干部队伍。要加强常态化监督,进一步加强审计、财务等部门联动,优化监督资源配置。要进一步强化对校属经营性单位的常态化监督,缩短轮审周期,促进其合规经营,规范管理。要加强对学校资产管理监督,通过常规监督与重点监督相结合的方式,严格对学校资产多维度动态化监管。
校党委副书记、校长、审计委员会副主任曹诗权主持会议。校党委委员、纪委书记、审计委员会副主任刘文君出席会议。学校办公室、组织人事处、纪检监察督察办公室、工会、计划财务处、审计处、资产管理处等单位主要负责同志参加会议。科研处、基建处、采购和招标管理中心等单位主要负责同志列席会议。